上海国际税务管理培训班
来源:教育联展网 编辑:佚名 发布时间:2020-05-29
税务管理培训导读现代商业社会,大数据环境下,企业正面临着来自纷繁多变的商业经营模式、繁多的政策法律、巨大的市场竞争压力以及复杂的国际经营环境所带来的挑战。对此,税务管理部门采取了“互联网+”税务征管方
税务管理培训导读
现代商业社会,大数据环境下,企业正面临着来自纷繁多变的商业经营模式、繁多的政策法律、巨大的市场竞争压力以及复杂的国际经营环境所带来的挑战。
对此,税务管理部门采取了“互联网+”税务征管方式。这些来自于企业内部和外部的因素在带给企业税务管理风险的同时,也为企业提供了战略决策、经营发展、业务安排、财务处理、纳税申报管理等各个环节的税务筹划机会。
对于民营企业而言,在前期高速发展的过程中,那么,一旦企业形成一定规模后,合规性等税务考量将成为企业不得不面对的事项。
税务管理培训目标
1)了解税务管理与税务稽查的一般知识;
2)掌握税务风险自我检测的思路与方法;
3)掌握不同税种纳税自查的方法与技巧;
4)准确评估涉税风险,提高自身财务管理水平;
5)降低企业税务成本,提高企业盈利能力;
6)与中国蕞著名的税务专家面对面交流,解答企业现实问题。
课程要素
税务管理培训课程大纲
第 一章:境内企业向境外提供营改增服务税务实务
第 一节:向境外提供服务的税务处理
一、向境外提供服务的纳税范围解析
二、向境外提供服务的税务处理要点
第二节:向境外提供服务的增值税免税
一、境内企业向境内和境外提供服务均免税的情形
二、境内企业向境外提供服务免税的情形
第三节:向境外提供服务的增值税出口退税筹划
一、向境外提供服务的增值税出口退税范围
二、增值税服务的出口退税与计算要点
第二章:受控外国企业税收实务处理与要点解析
第 一节:受控外国企业税务实务处理
一、受控外国企业基本概念及股息推定
二、受控外国企业的判断及安全港规则
三、受控外国企业中的控制判别标准
第二节:受控外国企业规则的发展解析
一、受控外国企业的判定
二、可归属所得的确定
三、可归属所得的申报
第三章:境外中资控股居民企业税收实务
第 一节:境外中资控股居民企业税务处理
一、境外中资控股居民企业及其认定
二、境外中资控股居民企业的税务处理
第二节:境外中资控股居民企业认定中的实务考虑
一、境外中资控股居民企业认定中需注意的问题
二、境外中资控股居民企业认定中的税务考量
第四章:境外税收抵免要点与案例解析
第 一节:境外税收抵免基本点解析
一、境外税收抵免下的企业应纳税额计算
二、境外税收抵免范围掌握
三、境外税收抵免中的计算项目
第二节:境外税收抵免计算
一、可抵免境外所得税额的计算
二、境外所得抵免限额的计算
三、境外企业所得税抵免额的计算
第三节:境外税收抵免在企业境外投资架构设计中的运用
一、间接投资股权架构解析
二、多层间接股权架构下的税收抵免问题
三、居民企业认定在税收抵免中的运用
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企业客户评价
短短两个小时的培训,兰雯月老师给我集团财务人员补充了蕞新的涉税知识,重点涵盖了关联企业拆解资金风险、蕞新增值税免征条文解读、小型微利企业税收优惠政策把握以及个人所得税处理等内容。此次培训对集团公司规范企业行为、降低企业税收成本、提高企业经营效益、规避税务风险方面具有积极的推动作用。
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