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汇算清缴培训课程

来源:教育联展网    编辑:李振    发布时间:2023-03-15

导语概要

全球经济发展形势不容乐观,企业经营环境恶化,经营风险不断加大。如何充分用好优惠政策,如何确实减轻企业负担就变得尤为重要。企业所得税汇算清缴处在什么样的税收环境中,我们应该如何适应新的征管环境与提前规避防范风险,企业所得税又有哪些新政策、新变化,有哪些重点、要点和风险点,都是我们亟待了解的内容。

全球经济发展形势不容乐观,企业经营环境恶化,经营风险不断加大。如何充分用好优惠政策,如何确实减轻企业负担就变得尤为重要。企业所得税汇算清缴处在什么样的税收环境中,我们应该如何适应新的征管环境与提前规避防范风险,企业所得税又有哪些新政策、新变化,有哪些重点、要点和风险点,都是我们亟待了解的内容。

财务汇算清缴内训课程推荐

企业所得税汇算清缴政策精讲与填报演练
课程简介:当前,中国税务领域正在发生深度变革,来自官方的各类政策密集出台,在金税四期系统的大数据背景下,企业的纳税数据透明共享,税务违规成本与风险逐年增大,当前需要企业财务人员不断提升专业水平,及时把握政策变革的前沿动向,突破固有思维,从容面对应变挑战,更快适应政策与环境的变化,降低企业涉税风险,推动企业健康稳定发展。
个人所得税政策解读与汇算清缴申报辅导
课程简介:新个人所得税法全面实施以来,纳税人的数据透明共享,税务违规成本与风险逐年增大,需要我们每位做为纳税人的自然人、以及做为扣缴义务人的单位及时把握政策变革的前沿动向,更快适应政策与环境的变化,降低企业与员工的涉税风险。每个自然人纳税人在专项附加扣除信息填报时掌握必要的政策规定,准确填报相关资料,及时充分享受国家带来的税收红利。
企业所得税汇算清缴全方位解析
课程简介:企业所得税汇算清缴,一直是令许多财务人员所头疼的一项工作,每年政策的调整、税收优惠的不断出台、纳税申报表的变化等等,让许多会计人员应接不暇,面对汇缴感觉有心无力、无从下手。本次课程就是从实际工作出发,全面系统讲解汇算清缴有关政策、申报流程、涉税风险,并以案例形式手把手教给大家填写企业所得税年度纳税申报表。

财务汇算清缴培训课程介绍

课程时间

本课程为企业内训,课程时长为1-2天,可根据企业需要调整相应的培训时间。

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课程对象

企业出纳人员、会计人员、税务经理、财务主管、财务经理、财务总监等相关人员。

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课程特色

方法工具讲授与案例分析相结合,紧密联系企业的实际,具有实战性、可操作性。

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培训方式

主题讲授+案例分析+互动问答+视频欣赏+情景模拟+小队讨论+模拟训练

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财务汇算清缴培训内容

第 一 部分 汇算清缴入门必修班

第 一 讲 企业所得税汇算清缴为哪般?

1.利润总额、企业所得税月季度预缴应纳税所得额及企业所得税汇算清缴应纳税所得额的关系

2.利润总额的计算过程

3.月季度预缴应纳税所得额的计算

4.汇算清缴应纳税所得额的计算

第二讲 汇算清缴前准备工作

1. 年终关账前票据盘点

2. 年终关账前涉税风险大盘点

第三讲 申报表一改再改,为哪般?

1.2019年度申报表逻辑全面梳理

2.关于修订企业所得税年度纳税申报表有关问题的公告(国家税务总局公告2019年第41号),变化细节全面揭晓

第四讲 2019年新政策对企业所得税汇算清缴的影响

3.小型微利企业一再扩围——你是否能搭上优惠的列车

4.固定资产加速折旧优惠扩大至全部制造业领域——全部固定资产抵扣政策全面梳理

5.进一节扶持自主就业退役士兵创业就业——操作层面你是否进入误区

6.企业所得税预缴纳税申报表部分表单及填报说明修订——内部奥秘为你解读

7.保险企业手续费及佣金支出税前扣除——手续费佣金涉税风险你是否涉猎


第二部分 汇算清缴技能进阶班

**讲基础信息表等表单的填报很关键

1.税款所属期细节要知道

2.填报表单如何选择,不同企业不同策略

3.基础信息表填报,小微企业有扶持

4.跨地区经营汇总纳税细节要知道

1)哪些分支机构可以不就地分摊缴纳企业所得税

2)分支机构就地缴纳比例计算

5.其他细节填报精准把握

6.A100000主表数据来源搞清楚

第二讲收入类事项的填报策略及疑难问题解析

一、一般销售货物收入

1、一般销售业务税会确认收入时点的不同

2、折扣销售、销售折扣、销售折让、买一赠一的销售后形式税会差异及企业所得税纳税处理

二、跨期确认租金、利息、特许权使用费等收入

1、跨期收入的情形分析

2、不同情形的填报技巧及税会差异

三、视同销售收入

1、视同销售收入的情形及税会差异分析

2、视同销售收入和视同销售成本如何确定?

3、营业外支出(捐赠支出)、销售费用(广告和业务宣传费)、管理费用(业务招待费)的扣除与视同销售成本扣除是否存在重复扣除

四、取得政府补助等财政资金(结合不征税收入)

1、取得财政性资金怎样判断是否为不征税收入?

2、政府补助的企业所得税政策解析

3、不征税收入相应的支出怎样税务处理

第三节费用扣除事项的填报策略及疑难问题解析

一、职工薪酬支出税前扣除政策及纳税调整

1、季节工、临时工、实习生、返聘离退休人员以及接受外部劳务派遣用工所实际发生的费用是否属于工资薪金

2、职工教育经费、职工福利费及工会经费等的税前扣除限额规定

3、何为账载金额及实际发放金额

4、如何合理列支职工工资、职工福利等以减轻企业税负

5、补充养老、医疗、特殊工种保险、雇主责任险,其他商业保险的企业所得税政策及税会差异

6、残疾人工资的加计扣除政策详解

二、广宣费税前扣除政策及纳税调整

1、广告及业务宣传费企业所得税税前扣除凭证

2、广告费和业务宣传费支出如何与赞助支出区分

3、从事股权投资业务的企业怎样确定广告费和业务宣传费扣除限额

三、业务招待费税前扣除政策及纳税调整

1、业务招待费的扣除基数

2、业务招待费不得与业务宣传费、会议费等费用混淆

四、财务费用税前扣除政策及纳税调整

1、企业在生产经营活动中发生的哪些利息支出准予扣除

2、如何确定企业同期同类贷款利率

3、投资未到期情况下的利息支出能否税前扣除

4、集团公司之间的借款利息能否税前扣除

5、企业统借统还借款利息能否税前扣除

五、罚款、违约金等能否税前扣除的具体分析

1、罚款部门不同税前扣除也不同

2、罚款、滞纳金、违约金是否需要发票

3、担保支出能否税前扣除

4、单位间贷款互保的贷款损失可否税前扣除

第四讲资产及损失类事项的填报策略及疑难问题解析

一、固定资产特殊情况计提折旧税前扣除政策精讲及疑难解析

1、不用取得发票就可以计提折旧的情形下,怎样确定计税基础

2、安装在租赁厂房的电梯折旧能否税前扣除

3、季节性停用的固定资产折旧可以税前扣除吗

4、固定资产无偿借给其他企业使用,该设备的折旧能否税前扣除

5、融资租入的资产是否可以税前一次性扣除

6、购置二手设备能否享受固定资产加速折旧

二、无形资产计提摊销税前扣除政策讲解与疑难解析

1、无形资产摊销年限怎样准确确定

2、土地使用权怎样摊销

3、使用寿命不确定的无形资产、持有待售的无形资产可否摊销

三、资产损失税前扣除专项申报及清单申报

1、资产损失税前扣除管理办法解读

2、存货的损失如何税前扣除及调整

3、往来款损失如何扣除及调整

4、出售资产损失如何税前扣除

5、投资损失如何税前扣除

6、资产损失应当发生年度还是处理完毕年度扣除

7、企业以前年度发生的资产损失,未能在当年申报扣除的,可否在以后年度申报扣除

第五讲优惠类事项的填报技巧及疑难问题解析

一、收入减免类税收优惠的情形及疑难解析

1、哪些收入免征企业所得税

2、哪些收入可以减免征收企业所得税

二、研发费用加计扣除税收优惠政策详解及疑难解析

1、哪些活动属于研发活动可以扣除

2、哪些费用支出可以加计扣除及加计扣除基数如何计算

3、研发费用加计扣除会计核算与税务处理

4、哪些行业不得享受加计扣除税收优惠

5、用于研发活动的固定资产税前一次性扣除,是否享受加计扣除

6、亏损企业能否享受研发费用加计扣除

7、企业研发过程中取得样品销售,应如何进行税会处理?

8、未享受的研发活动加计扣除是否可以在以后纳税年度扣除

三、项目所得减免的税收优惠情形及疑难解析

1、哪些项目所得可以享受税收优惠

2、应税项目和免税项目是否可以互相弥补亏损

第六讲其他事项的填报

一、境内所得弥补境内亏损的企业所得税政策及疑难解析

1、一般企业弥补境内亏损(结合核定的年度亏损一起说明)

2、高新技术企业、科技型中小企业弥补境内亏损


第三部分 汇算清缴战神班

一、申报前,汇算清缴典型风险排查

二、全面掌握金三指标,深度化解涉税风险

三、 021企业所得税新政解析


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