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苏州财务汇算清缴培训机构

来源:教育联展网    编辑:李振    发布时间:2023-03-15

导语概要

又是春暖花开的大好时光,会计们却要面对企业所得税季报、汇算清缴的各种“折磨”,加上金税三期、联合稽查、实名办税等等税收严管措施不期而至,可谓“春光不再,乌云蔽日”。心疼会计们三秒钟......

又是春暖花开的大好时光,会计们却要面对企业所得税季报、汇算清缴的各种“折磨”,加上金税三期、联合稽查、实名办税等等税收严管措施不期而至,可谓“春光不再,乌云蔽日”。心疼会计们三秒钟......该面对总是要面对的,来来来,让我们一起先把汇算清缴搞定!

财务汇算清缴内训课程推荐

企业所得税汇算清缴政策精讲与填报演练
课程简介:当前,中国税务领域正在发生深度变革,来自官方的各类政策密集出台,在金税四期系统的大数据背景下,企业的纳税数据透明共享,税务违规成本与风险逐年增大,当前需要企业财务人员不断提升专业水平,及时把握政策变革的前沿动向,突破固有思维,从容面对应变挑战,更快适应政策与环境的变化,降低企业涉税风险,推动企业健康稳定发展。
个人所得税政策解读与汇算清缴申报辅导
课程简介:新个人所得税法全面实施以来,纳税人的数据透明共享,税务违规成本与风险逐年增大,需要我们每位做为纳税人的自然人、以及做为扣缴义务人的单位及时把握政策变革的前沿动向,更快适应政策与环境的变化,降低企业与员工的涉税风险。每个自然人纳税人在专项附加扣除信息填报时掌握必要的政策规定,准确填报相关资料,及时充分享受国家带来的税收红利。
企业所得税汇算清缴全方位解析
课程简介:企业所得税汇算清缴,一直是令许多财务人员所头疼的一项工作,每年政策的调整、税收优惠的不断出台、纳税申报表的变化等等,让许多会计人员应接不暇,面对汇缴感觉有心无力、无从下手。本次课程就是从实际工作出发,全面系统讲解汇算清缴有关政策、申报流程、涉税风险,并以案例形式手把手教给大家填写企业所得税年度纳税申报表。

财务汇算清缴培训课程介绍

课程时间

本课程为企业内训,课程时长为1-2天,可根据企业需要调整相应的培训时间。

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课程对象

企业出纳人员、会计人员、税务经理、财务主管、财务经理、财务总监等相关人员。

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课程特色

方法工具讲授与案例分析相结合,紧密联系企业的实际,具有实战性、可操作性。

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培训方式

主题讲授+案例分析+互动问答+视频欣赏+情景模拟+小队讨论+模拟训练

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财务汇算清缴培训内容

第 一 讲  企业所得税汇算清缴的目的?

一、企业所得税-会计准则差异

二、企业所得税纳税调整需要调整分录吗?

三、以前年度损益调整科目不能用了?


第二讲  形式和实质到底哪个重要之一?

案例:足疗连锁机构的小聪明?


第三讲  企业所得税收入的那些事

一、收入的范围?

二、收入确认的总体原则及条件有哪些?

三、收入确认的时间

四、头脑风暴:开了发票就要申报收入吗?预收账款的合规风险在哪里?

五、一般收入,销售折扣、折让及退回

六、审查要点及证据链条1:

1)数据一致性审查

2)合同及业务模式审查

3)开票收入的实质性审查

4)不开票收入(含视同销售)的合理性审查

5)预收账款余额的审查——台账的重要性

6)年末截止性测试——内控的重要性

七、特殊收入,分期、跨期收入及视同销售

八、特殊业务,售后回购、以旧换新以及买一赠一

九、审查要点及证据链条2

1)分期、跨期合同收入确认的证据

2)视同销售的价格确定

十、头脑风暴:合同中的验收条款有哪些坑?售后回购、以旧换新的发票如何获得?买一赠一如何进行账务、税收处理?

十一、不征税收入、免税收入及其成本扣除

十二、审查要点及证据链条3:

1)专项财政资金的三大件

2)权益性投资收益五大件

头脑风暴:不征税收入与免税收入的区别?不征税收入有没有必要做纳税调整?出口退税要缴纳企业所得税吗?


第四讲  形式和实质到底哪个重要之二?

案例:无法直视的仓库


第五讲  税前扣除费用类的点点滴滴

一、税前扣除的基本原则有哪些?

二、税前扣除费用类入账规则及技巧

三、税前扣除各项目及标准

1)工资薪金,五险一金及公积金——个人所得税都申报了吗?

2)职工福利费、教育经费及工会经费——旅游费算不算职工福利费?

3)业务招待费——是不是所有餐费都算业务招待费?

4)广告费与业务宣传费——发名片是否要视同销售?

5)佣金及手续费——新商业模式下的佣金列支方式。

6)捐赠——什么才是捐赠的正确姿势?

7)利息支出——关联企业借款的约束条件。

8)会议费——会议费列支的必要条件。

9)取暖费/防暑降温费——发钱还是发风油精?

四、不得扣除的支出

1)向投资者支付的股息、红利等权益性投资收益款项;

2)企业所得税税款;

3)税收滞纳金;

4)罚金、罚款和被没收财物的损失;

5)赞助支出;

6)与取得收入无关的支出——好大一个垃圾桶。

五、亏损弥补

六、要点及证据链条


第六讲  形式和实质到底哪个重要?

案例:暂估成本有可能是个很大的坑


第七讲  税前扣除成本及资产类的点点滴滴

1、税前扣除的基本原则有哪些?

2、主营业务成本

1)销售货物收入对应的成本——长期挂账的应付账款有没有风险?

2)提供劳务收入对应的成本

3、固定资产

1)固定资产的计价基础、折旧年限——固定资产需要保留残值吗?

2)不得扣除的固定资产折旧

3)固定资产折旧的追溯审查要点——不仅仅是折旧清单!

4)固定资产的税收优惠

4、无形资产

1)无形资产的计价基础、摊销年限

2)不得扣除的无形资产摊销

3)研究开发费的资本化及费用化——实务中的资本化标准

5、长期待摊费用

1)长期待摊费用的范围及扣除规定

2)长期摊销费用的摊销*年限

6、资产减值准备

1)不得扣除的资产减值准备

2)准予扣除的资产减值准备

7、资产损失

1)资产损失扣除的总体原则及范围

2)应收及预付款项坏账损失的扣除

3)存货、固定资产报废、毁损或变质损失的扣除

8、要点及证据链条


第八讲  形式和实质到底哪个重要之三?

案例:高新技术企业乱象!


第九讲  企业所得税税收优惠

一、企业所得税税收优惠有哪些?你用足了吗?

1)企业所得税税收优惠清单

二、税收优惠审批从审批制改为备案制你看懂了吗?

1)自行判断——如何判断?

2)自行申报——哪些是以表代备?

3)自行报备——准备哪些资料?

4)自行备查——备查要点及证据链条

5)防范风险——优惠不是贪便宜,见着就上!

三、税收优惠实务案例:高新技术企业

1)高新技术企业的认定条件及实务

2)高新技术企业优惠备案资料清单

3)高新技术企业审查要点及证据链条


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