税务风险管理课程培训
来源:教育联展网 编辑:佚名 发布时间:2021-07-06
税务管理培训课程导读金税三期、国地税合并、个税改革、社保入税、新电商法等,新的税务政策和税务征管环境,对企业财税规范提出了更高要求,企业不懂税务政策和财税规范,将面临越来越大的风险。如何识别和评估税务
税务管理培训课程导读
金税三期、国地税合并、个税改革、社保入税、新电商法等,新的税务政策和税务征管环境,对企业财税规范提出了更高要求,企业不懂税务政策和财税规范,将面临越来越大的风险。如何识别和评估税务风险,在合法合规的前提下,如何进行税务筹划,如何合理节税,降低税务成本和风险,是企业正在面临的重大课题,企业负责人和财务人员,都需要及时了解新政策,掌握避免税务风险点,合法节税的方法。
税务管理培训课程目标
详细解析现行税制下特别是营改增后的各税种的纳税义务人、征税范围、计税依据、应纳税额及征收管理风险等,并在主要的税制税种分析不同的案例,进行税务筹划,切实减少或降低企业的税务成本。另外,教授学员如何规避税务风险,掌握税务稽查的步骤、程序、方法及重点,充分了解稽查的全过程,特别是稽查的手段和关注的方向;分析企业日常经营活动中的涉税风险和控制环节,尽量在日常的工作中化解和降低税务的风险和成本。
税务管理培训课程介绍
税务管理培训课程大纲
第一部分:纳税筹划基础
(一)纳税筹划兴起的背景
(二)纳税筹划的概念
(三)纳税筹划的基本类型
(四)纳税筹划的原则—成本效益原则
(五)纳税筹划的特点
(六)纳税筹划的五大环节
(七)纳税筹划的限定因素
(八)纳税筹划的程序
第二部分:纳税筹划平台及其技术手段
(一)纳税筹划平台
(二)纳税筹划技术手段
第三部分:纳税筹划实务(纳税筹划十八法)
(一)纳税筹划实务的讲解思路
(二)纳税筹划主要方法与实战案例分享
第四部分:税务风险防范、化解与控制之知己篇
(一)纳税风险自测与风险评估
(二)分税种纳税自查技巧
第五部分:税务风险防范、化解与控制之知彼篇
(一)税务稽查形势分析
(二)税务稽查的流程与方法
(三)纳税评估剖析
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学员感想
此次培训通过对企业集团价值链分析、企业重组及股权业务涉税风险、虚开发票案件的定性与处理的学习,将税收理论与管理实践相结合,针对目前税收上的重难点方向,从经济业务上入手,既使我们了解先进理念,优化知识结构,提升业务能力,又让我们深刻理解了各种涉税问题,掌握税收实质,在今后工作过程中处理这类问题时游刃有余。
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