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财务税务培训班

来源:教育联展网    编辑:李振    发布时间:2021-05-25

导语概要

税务管理培训课程导读做税收筹划需要区别于两个概念:一是税收优惠,另一是偷税漏税。税收优惠本身就是企业能享受到的,如果因为会计人员专业知识欠缺而未能享受,现在会计人员意识到了做了补救,这是弥补前过,不叫

税务管理培训咨询

税务管理培训课程导读

做税收筹划需要区别于两个概念:一是税收优惠,另一是偷税漏税。税收优惠本身就是企业能享受到的,如果因为会计人员专业知识欠缺而未能享受,现在会计人员意识到了做了补救,这是弥补前过,不叫税收筹划。偷税漏税这是违法行为,靠胆大去降低税负,是在玩火,绝不可取。目前很多形形色色的税收筹划书籍与培训,教你的不过是税务知识,甚至仅仅是税务常识。

税务管理培训课程目标

详细解析现行税制下特别是营改增后的各税种的纳税义务人、征税范围、计税依据、应纳税额及征收管理风险等,并在主要的税制税种分析不同的案例,进行税务筹划,切实减少或降低企业的税务成本。另外,教授学员如何规避税务风险,掌握税务稽查的步骤、程序、方法及重点,充分了解稽查的全过程,特别是稽查的手段和关注的方向;分析企业日常经营活动中的涉税风险和控制环节,尽量在日常的工作中化解和降低税务的风险和成本。

税务管理培训课程介绍

课程时间

本课程为企业内训,课程时长为1-2天,可根据企业需要调整相应的培训时间。

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课程对象

企业总经理、财务总监、财务经理、财务主任、会计主任及企业财务人员。

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课程特色

方法工具讲授与案例分析相结合,紧密联系企业的实际,具有实战性、可操作性。

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培训方式

主题讲授+案例分析+互动问答+视频欣赏+情景模拟+小队讨论+模拟训练

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税务管理培训课程大纲

第一节、营改增后的增值税及实务操作技巧

一、增值税之纳税人和扣缴义务人

二、营业税改增值税之征税范围

三、营业税改增值税之税率和征收率

四、营业税改增值税之营业额

五、营业税改增值税之进项税额

六、纳税及扣缴义务发生时间和纳税地点

七、增值税之税收减免退实务处理

八、营改增之征收管理风险与应对

九、增值税申报业务处理与风险规避

十、增值税税务风险与筹划案例分享

第二节、土地增值税及实务操作技巧

一、土地增值税的纳税义务人

二、土地增值税征税对象与税率

三、土地增值税应纳税的计算

四、土地增值税的预征实务要点

五、土地增值税纳税时间与期限

六、土地增值税的清算

七、土地增值税税务风险与筹划案例

第三节、消费税及实务操作技巧

一、消费税的目的与特点

二、消费税的纳税人与缴纳方式

三、消费税征税对象及范围

四、消费税的税率及特殊性

五、消费税应纳税额的计算

六、消费税纳税义务发生时间

七、消费税纳税的期限

八、消费税纳税的地点

九、消费税之征收管理风险与应对

第四节、企业所得税及实务操作技巧

一、企业所得税的纳税人

二、企业所得税课税对象和税率

三、企业所得税应纳税所得额

四、企业所得税应纳税额计算

五、所得税汇算清缴收入调整项目解析

六、所得税汇算清缴扣除调整项目解析

七、所得税汇算清缴资产调整项目解析

八、企业所得税新政策利用与纳税筹划

九、企业所得税征收管理与风险应对

十、企业所得税税务筹划案例分享

第五节、个人所得税及实务操作技巧

一、个人所得税的纳税义务人

二、个人所得税征税对象与税率

三、个人所得税应纳税所得额

四、个人所得税纳税时间与期限

五、股改中个人所得税案例与风险

六、上市公司重组个人所得税案例与风险

第六节、城市维护建设税与教育费附加

一、城市维护建设税的纳税义务人

二、征税范围和税率

三、计税依据和税额计算

四、纳税时间与纳税期限

第七节、资源税改革及实务操作技巧

一、资源税改革要点与解析

二、资源税的纳税义务人

三、资源税的征收范围

四、资源税的税率及计税依据

五、资源税的纳税时间与期限

第八节、房产税及实务操作技巧

一、房产税概述及要点

二、房产税的纳税义务人

三、房产税的征收范围

四、房产税的税率及计税依据

五、房产税的从价计征与从租计征

六、有效利用房产税的减免政策

七、房产税的纳税时间与期限

八、房产税税务筹划与案例分析

第九节、城镇土地使用税及实务操作技巧

一、城镇土地使用税概述及要点

二、城镇土地使用税的纳税义务人

三、城镇土地使用税的适用税额

四、城镇土地使用税计税依据及应纳税额

五、有效利用城镇土地使用税的减免政策

六、城镇土地使用税的纳税时间与期限

第十节、其他税种及实务操作技巧车船税印花税契税

一、车船使用税及实务操作技巧

二、印花税及实务操作技巧

三、契税及实务操作技巧

总结、税务风险防范及税务稽查应对

一、年度全国税务稽查工作分析

二、如何被税务稽查选取作为目标

三、税务稽查程序与各自要点解析

四、怎样接待不同的税务稽查人员

五、企业纳税风险与应对综合管理

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学员感想

税务筹划是一门高深学问,在合法交税的前提下合理降低个人或企业税负是一项需要多方面协做的工作。可以说,一入税务深似海。每次有新的政策出台都要马上学习,这次政策又有了新的变化,我马上报名参加了这次的培训课程,老师十分详细的讲解了最新的财税政策,在新政后如何有通过合理的税务筹划合法合规减轻企业的税务负担的方法,很实用。


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诺达**介绍

诺达**创办于2006年,总部设立在深圳,是一家专注于为企业提供税务管理培训方案定制的服务商。目前业务范围已遍布全国各个省市,成员主要分布在北京、深圳、上海、南京、杭州、广州等地。经过16年的发展与沉淀,现已拥有丰富的师资资源并从中整合一批精英讲师,涵盖管理技能、职业素养、人力资源、生产管理、销售管理、税务管理、战略管理、客户服务、财务管理、采购物流、项目管理及国学智慧12个领域的品牌课程,帮助企业学员学有所成,学有所用,为企业发展提供源动力。

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