南京税务风险应对培训
来源:教育联展网 编辑:李振 发布时间:2019-11-22
税务管理培训课程导读优秀的财务人员可以通过更有效、更合规的方案为企业控制财税政策不断变化而产生的风险。更进一步,能在控制风险的基础之上,通过税务规划,帮助企业提前预测,驱动业务、流程、运营的应变升级,
税务管理培训课程导读
优秀的财务人员可以通过更有效、更合规的方案为企业控制财税政策不断变化而产生的风险。更进一步,能在控制风险的基础之上,通过税务规划,帮助企业提前预测,驱动业务、流程、运营的应变升级,形成贴合实际的纳税筹划策略,为企业创造更多价值。
税务管理培训课程目标
1.了解纳税筹划的相关知识和技术手段
2.掌握企业战略决策中的税务管理与筹划方法
3.掌握企业日常经营管理的税务管理与筹划方法
4.掌握分税种的税务管理与筹划方法
5.了解新企业所得税法及实施条例
6.了解其他税种的最新政策变化
7.了解增值税转型对企业的影响
税务管理培训课程介绍
税务管理培训课程大纲
一、 税收筹划的相关知识
●税收筹划的动力机制
●降低税收成本
●实现涉税零风险
●获取资金时间价值
●税收筹划的本质:事前性、合规性、可行性
●税收筹划的主要内容
●合理避税
●合法节税
●税负转嫁
●税收筹划的基础
●相关税收法律知识
●相关会计基础知识
●风险评估与防范
二、 税收筹划的平台及技术手段
●价格平台:转让定价的运用
●优惠平台:税收优惠的运用
●漏洞平台:政策遗漏的运用
●空白平台:政策未规定的运用
●弹性平台:幅度的运用
●规避平台:临界点的运用
●技术平台:减、免、退、抵免的运用
三、 税收筹划的策略技巧及案例分析
●流转税的税收筹划及案例分析
●增值税:纳税人身份、分散经营等
●营业税:混合销售、营业额等
●关税:完税价格、保税制度等
●所得税的税收筹划与案例分析
●企业设立:公司类型、设立地点的选择等
●投资和融资:资金拆借、租赁等
●销售环节:产品价格、销售返利等
●内部核算:存货计价、固定资产折旧、无形资产摊销等
●股权投资:成本法、权益法、金融资产等
●新所得税法及实施条例:居民和非居民、应纳税所得额、应纳税额、税收优惠、反避税、过渡期
●新所得税法对税收筹划的影响:企业身份、适用税率、优惠条件、税前扣除
●个人所得税的税收筹划与案例分析
●工资薪金:工资与劳务的转化等
●劳务报酬:分次、分项等
●财产、行为税的税收筹划与案例分析
●印花税:合同金额、人数等
●契税:房屋购买、土地权属等
●土地增值税:增量、收入、成本等
●综合案例分析
四、 最新税收法规政策的变化
●流转税:增值税、营业税
●进出口税收:出口退税、关税
●企业所得税:新税法下的相关文件
●行为财产税:房产税、土地使用税等
●综合税收政策和税收征管
●增值税转型对企业的影响
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学员感想
此次培训通过对企业集团价值链分析、企业重组及股权业务涉税风险、虚开发票案件的定性与处理的学习,将税收理论与管理实践相结合,针对目前税收上的重难点方向,从经济业务上入手,既使我们了解先进理念,优化知识结构,提升业务能力,又让我们深刻理解了各种涉税问题,掌握税收实质,在今后工作过程中处理这类问题时游刃有余。
机构介绍
Institutions to introduce企赢培训学院是专业的企业管理培训、咨询服务平台,一直致力于企业管理技能的提升,以“培训企业管理人才,提升企业管理水平”为己任,为企业量身定制个性化的培训解决方案,实战的管理课程和实效的管理咨询服务,公司目前建立了国内自己的讲师资源库,涵盖了国内各行业、各领域的主流讲师,其中储备师资达6000多位,签约合作优质讲师2000多位。专注企业培训,助力企业成长!咨询热线:18820199226(微信同号)
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