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1.审计人员测试现金内部控制的内容及方法有:
A、审查现金截止期
B、检查财务专用章是否专人保管
C、出纳与会计职责是否严格分离
D、现金是否定期盘点核对
E、现金收付是否按规定程序及权限办理
【答案】BCDE
【解析】现金截止期的审查不属于对被审计单位内部控制的测试。
2.下列关于货币资金循环单据处理的分工,正确的有:
A、采购部门签订销售合同
B、零星收入由收款部门开具收款通知单
C、收发室受理汇款单
D、劳动工资部门编制工资结算汇总表
E、零星支出部门填写差旅费报销单、备用金报销单
【答案】BCDE
【解析】选项A,销售部门签订销售合同。