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深圳反舞弊实务

3600.00元

市场价:¥3600.00元

开课学校 诺达名师

班制:周末班

上课(咨询)地址:

深圳南山科兴科学园B1-402

课程介绍Course Introduction

内部审计与反舞弊实务培训

学员对象:企业内部审计、内部控制部门负责人,拥有内部审计职能的纪检监察部门负责人,从事内部审计、内部控制实务操作的部门主管及一般员工,其他对内部审计、内部控制感兴趣的有识之士,以及想提高企业综合管理能力的优秀积极人士。

内部审计与反舞弊实务培训

课程特色:课程全部采用先进企业现用实际案例解析说明+启发式讲授+互动式教学+小组游戏+角色扮演+系统介绍


费用:3600元/人(包括资料费、午餐及上下午茶点等)


课程收益:

1、掌握舞弊定义及反舞弊的方法

2、了解查处舞弊的工具和方法,**案例学习具体技巧

3、理解内部审计部门的定位及未来转变

4、了解内审人员能力模型和职业发展通路

5、掌握内部审计标准化流程和注意事项

6、学习先进企业的审计和反舞弊经验,并能运用到实际工作中


课程大纲:

第 一章:舞弊定义及概述

1、舞弊概念

2、舞弊类型

3、舞弊形式

1、2、3、3.1资产侵占

3.2腐败

3.3舞弊性报表

3.4外部欺诈

3.5舞弊树分析

第二章:如何防止舞弊

1、舞弊理论

1.1舞弊天平理论

1.2GONE理论

1.3CFE理论

1.4舞弊三角理论

1.5反舞弊三角理论

2、舞弊处理模型

2.1通常模型

2.2建议模型

3、反舞弊11359模型

一个框架

一个理论

三个手段

五个环节

九个要点

实例讲解

4、不同类型舞弊针对性防范措施

第三章:如何查处舞弊

1、如何有意识发现舞弊

2、调查原则

3、调查风险防范

4、调查流程

5、常见罪名

6、证据及证据链

【案例分析】某超市贿赂案例分析

7、调查舞弊七大手段

8、调查性询问

9、调查总结和结案

【小组讨论】某公司投诉方案制定

第四章:内审定位及未来转变

1.内审定位和目标

1.1内审定位探讨

1.2IIA定义

1.3内审目标探讨

2.内审职业环境和未来十大转变

122.1国外知名公司内审思路和方法

【案例分析】 A,B,C公司案例

3.IIA*新理论介绍

第五章:内审之内部管理

1.战略与计划

1.1审计战略如何制定与实例研究

1.2审计计划如何制定与实例研究

1.3专项审计项目选择

2.组织架构设置

122.1组织架构如何适应公司发展

2.2典型审计部组织架构研究

3.人员

1233.1审计部人员专业组成研究

3.2审计部人员年龄性别组成研究

4.招聘

12344.1如何招聘到合适的人才

4.2招聘经验分享

5.绩效与激励

123455.1绩效考核模式探讨

5.2审计人员如何获得高绩效

6.能力培养

1234566.1审计人员应具备哪些能力

6.2内审能力模型介绍

6.3**哪些方式进行培养

7.内审职业发展规划

12345677.1职业发展通路构建

7.2职业发展通路模型举例

8.质量控制与风险规避

88.1如何进行质量控制及实例研究

8.2如何规避审计风险

9.档案及数据库管理

第六章:内审之外部管理

1.与董事会及高管层的关系处理

2.审计如何正确处理人际关系及案例研究

122.1如何处理被审计单位中层关系

2.2如何处理被审计单位基层关系

2.3如何处理相关单位关系

3.与外审的关系处理

4.利用外部专家服务

第七章:卓越审计师的修炼

1.学习能力

1.1学习的速度<变化的速度=死亡

1.2学习力是唯一持久的竞争力

1.3现代人应具备四种基本的学习力

2.如何有效沟通

122.1沟通定义

2.2沟通步骤

2.3沟通方式

2.4沟通技巧

2.5沟通要点

2.6内审沟通技巧和冲突化解

2.7内审访谈十二要点

【案例分析】审计沟通案例

3.创新/应变能力

1233.1审计原则

3.2创新产生源泉

3.3审计如何应变

4.心理素质

12344.1阳光心态

4.2常见心理问题及应对

第八章:内审之通用业务

1.如何做方案

1.1方案制定步骤

1.2方案制定方法

1.3方案制定要点

【实操练习】方案制定实例练习

2.如何观察

122.1观察要点

【案例分析】实际观察案例

3.如何分析

【案例分析】审核分析法实例练习及讨论

4.如何盘点

344.1实物盘点经验分享

【案例分析】如何盘点存货

4.2现金盘点要点

5.如何写报告

55.1写报告八要点

【案例分析】实例报告研究

6.后续审计

66.1如何沟通和**

6.2后续审计的方式与方法

第九章:重点循环内审实务

1、财务

1.1存货

审计要点

【案例分析】某公司存货串通舞弊案例

1.2固定资产

审计要点

【案例分析】某公司固定资产审计案例

1.3费用

审计要点

【案例分析】某公司费用审计案例

2、采购

2.1定价管理

审计要点

【案例分析】定价审计案例

1、2、2.12.2合同管理

审计要点

【案例分析】合同审计案例

2.3供应商管理

审计要点

【案例分析】供应商管理审计案例

2.4验收管理

审计要点

【案例分析】验收串通舞弊案例

2.5折价及对账管理

审计要点


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