杭州税务风险管理课程大纲
来源:教育联展网 编辑:李振 发布时间:2020-05-23
税务管理培训课程导读近年来税收新政不断,国税、地税合并,社保交由税务部门统一征收,企业所得税税前扣除办法、个人所得税新政频出,金税三期威力初显,在日益复杂的市场形势和严格的税务监管环境下,如何科学、系
税务管理培训课程导读
近年来税收新政不断,国税、地税合并,社保交由税务部门统一征收,企业所得税税前扣除办法、个人所得税新政频出,金税三期威力初显,在日益复杂的市场形势和严格的税务监管环境下,如何科学、系统开展税务筹划、避免税务风险,值得每一个企业高度重视。本课程将全面分析财税改革产生的新的涉税风险,对最新财税政策的实务操作进行全方位解读,帮助财务人员全面提升财税新政的实际操作水准。
税务管理培训课程目标
1.掌握最新的税务政策并能掌控自如
2.将繁杂的税务知识打造形成清晰的思维导图,把税务知识体系建立在脑海中
3.既可以学到和更正日常业务的操作方法,又可以学到通过顶层设计商业模式而节税的知识
4.真正学到老师从实践中总结出来并经过验证可行的主要税种的百种筹划方法,创造实实在在经济效益
5.让学员学完就能用到工作实践中,为企业创造效益的同时,实现学员的个人价值
6.了解税务稽查,知道税务稽查的选案重点、应对技巧,掌握多种法律手段保护自己
税务管理培训课程介绍
税务管理培训课程大纲
一、我国现行税收体系
二、税务新政速递(热点)
1.新个人所得税法实施
2.社保由地税征收
3.公益性捐赠支出超过年度利润总额12%以内的部分准予三年扣除
4.增值税率降低
5.小规模纳税人的年销售额标准由50万元和80万元上调至500万元
6.部分类型的企业在一定时期内未抵扣完的进项税额予以一次性退还
7.部分行业在一定时期内未抵扣完的进项税额予以一次性退还
8.小微企业减半征收企业所得税优惠的年应纳税所得额上限提高到100万元
9.扩大研发费用加计扣除比例由50%提高到75%的企业范围
10.今年9月份起,国际避税天堂将不复存在
11.继续适当降低“五险一金”有关缴费比例
12.高新技术企业或科技型中小企业资格的企业,其具备资格年度之前5个年度发生的尚未弥补完的亏损,准予延长至10年。
13.在2018年1月1日至2020年12月31日期间新购进的设备、器具,单位价值不超过500万元的,允许一次性计入当期成本费用税前扣除。
14.从5月1日起,将对纳税人设立的资金账簿按实收资本和资本公积合计金额征收的印花税减半,对按件征收的其他账簿免征印花税。
15.将创业投资企业和天使投资个人投向种子期、初创期科技型企业按投资额70%抵扣应纳税所得额的优惠政策推广到全国
三、增值税实务
1.增值税纳税人
2.增值税征收方式
3.进项税额
4.销项税额
5.增值税会计处理
6.增值税常用13种筹划方法(效益)
四、企业所得税实务
1.所得税征收方式
2.收入确认的时点
3.所得税的财税处理
4.企业所得税优惠
5.所得税常用的24种税务筹划
五、个人所得税实务(重点)
1.个税改革背景介绍与历程回顾
2.新个人所得税法六大改革内容
3.过渡期与正式实施期的个税计算规则
4.个人所得税优惠政策
5.运用70种节税技巧,全面筹划个人所得税
六、其他税种实务
1.消费税
2.土地增值税
3.房产税
4.印花税
5.土地使用税
6.车船使用税
7.其他税种
七、如何与税务机关打交道及应对税务稽查
1.税务机关的架构
2.纳税信用评价
3.严厉的金税三期
4.国地税融合下的税务稽查形势
5.税务稽查是如何选案及哪些企业容易被列为稽查重点
6.税务稽查程序
7.税务稽查的应对技巧
8.被稽查时的自我保护及应对措施
9.涉税的法律责任
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学员感想
税务筹划是一门高深学问,在合法交税的前提下合理降低个人或企业税负是一项需要多方面协做的工作。可以说,一入税务深似海。每次有新的政策出台都要马上学习,这次政策又有了新的变化,我马上报名参加了这次的培训课程,老师十分详细的讲解了最新的财税政策,在新政后如何有通过合理的税务筹划合法合规减轻企业的税务负担的方法,很实用。
机构介绍
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